Zarządzenie Nr 43/05 zmiany w budżecie
ZARZĄDZENIE NR 43 / 2005
BURMISTRZA TYKOCINA
z dnia 30 listopada 2005 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok.
Na podstawie art. 128 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, zmiany Dz.U. Nr 45 poz. 391, Nr 65 poz.594, Nr 96 poz. 874, Nr 166 poz. 1611, Nr 189 poz. 1851, z 2004 r. Nr 19 poz. 177, Nr 93 poz. 890, Nr 121 poz. 1264, Nr 123 poz. 1291, Nr 210 poz. 2135, Nr 273 poz. 2703, z 2005 r. Nr 14 poz. 114, Nr 64 poz. 565) oraz § 11 Uchwały Nr XXVIII/167/04 Rady Miejskiej w Tykocinie z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu gminy na 2005 rok, zarządzam co następuje:
§ 1. Zmienić plan dochodów i wydatków budżetowych:
1. zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 50.500 zł,
2. zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 89.203 zł,
3. zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 38.703 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1
§ 2. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 2.
§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1. Dochody ogółem – 11.826.348 zł
2. Wydatki ogółem – 11.213.880 zł
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
|
|
|
Załącznik Nr 1 |
|
||
|
|
|
do Zarządzenia Nr 43 / 2005 |
|||
|
|
|
Burmistrza Tykocina |
|
||
|
|
|
z dnia 30 listopada 2005 roku |
|||
|
|
|
|
|
|
|
ZMIANA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2005 |
||||||
Wyszczególnienie |
Podział klasyfikacji budżetowej |
Zwiększenie |
Zmniejszenie |
|||
Dział |
Rozdz. |
§ |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
D O C H O D Y B U D Ż E T O W E |
||||||
ZADANIA ZLECONE |
|
|
|
|
|
|
Pomoc społeczna |
852 |
|
|
50 500,00 |
0,00 |
|
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
|
85212 |
|
50 000,00 |
0,00 |
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
|
|
2010 |
50 000,00 |
|
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne |
|
85213 |
|
500,00 |
0,00 |
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
|
|
2010 |
500,00 |
|
|
RAZEM DOCHODY |
|
|
|
50 500,00 |
0,00 |
|
W Y D A T K I B U D Ż E T O W E |
||||||
ZADANIA ZLECONE |
|
|
|
|
|
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
751 |
|
|
115,00 |
115,00 |
|
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej |
|
75107 |
|
115,00 |
115,00 |
|
Zakup usług pozostałych |
|
|
4300 |
|
115,00 |
|
Podróże służbowe krajowe |
|
|
4410 |
115,00 |
|
|
Pomoc społeczna |
852 |
|
|
50 500,00 |
0,00 |
|
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
|
85212 |
|
50 000,00 |
0,00 |
|
Świadczenia społeczne |
|
|
3110 |
47 500,00 |
|
|
Wynagrodzenie osobowe pracowników |
|
|
4010 |
1 187,00 |
|
|
Składki na ubezpieczenia społeczne |
|
|
4110 |
1 279,00 |
|
|
Składki na Fundusz Pracy |
|
|
4120 |
34,00 |
|
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne |
|
85213 |
|
500,00 |
0,00 |
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne |
|
|
4130 |
500,00 |
|
|
OGÓŁEM WYDATKI - zadania zlecone |
|
|
|
50 615,00 |
115,00 |
|
Wyszczególnienie |
Podział klasyfikacji budżetowej |
Zwiększenie |
Zmniejszenie |
|||
Dział |
Rozdz. |
§ |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
ZADANIA WŁASNE |
|
|
|
|
|
|
Transport i łaczność |
600 |
|
|
14 000,00 |
14 000,00 |
|
Drogi publiczne gminne |
|
60016 |
|
14 000,00 |
14 000,00 |
|
Zakup materiałów i wyposażenia |
|
|
4210 |
|
7 000,00 |
|
Zakup usług remontowych |
|
|
4270 |
14 000,00 |
|
|
Zakup usług pozostałych |
|
|
4300 |
|
7 000,00 |
|
Oświata i wychowanie |
801 |
|
|
17 810,00 |
17 810,00 |
|
Szkoły podstawowe |
|
80101 |
|
13 500,00 |
4 000,00 |
|
Wynagrodzenia bezosobowe (ZS Radule) |
|
|
4170 |
3 000,00 |
|
|
Zakup materiałów i wyposażenia |
|
|
4210 |
8 000,00 |
|
|
Zakup energii |
|
|
4260 |
2 000,00 |
|
|
Zakup usług remontowych |
|
|
4270 |
500,00 |
|
|
Zakup usług pozostałych (ZS Radule) |
|
|
4300 |
|
3 000,00 |
|
Podróże służbowe krajowe |
|
|
4410 |
|
1 000,00 |
|
Przedszkola |
|
80104 |
|
200,00 |
0,00 |
|
Różne opłaty i składki |
|
|
4430 |
200,00 |
|
|
Gimnazja |
|
80110 |
|
3 410,00 |
2 500,00 |
|
Nagrody motywacyjne |
|
|
4190 |
|
2 500,00 |
|
Zakup materiałów i wyposażenia |
|
|
4210 |
2 000,00 |
|
|
Zakup energii |
|
|
4260 |
910,00 |
|
|
Podróże służbowe krajowe |
|
|
4410 |
500,00 |
|
|
Licea ogólnokształcące |
|
80120 |
|
700,00 |
610,00 |
|
Nagrody motywacyjne |
|
|
4190 |
|
610,00 |
|
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
|
|
3020 |
700,00 |
|
|
Licea profilowane |
|
80123 |
|
0,00 |
10 700,00 |
|
Wynagrodzenie osobowe pracowników |
|
|
4010 |
|
9 500,00 |
|
Nagrody motywacyjne |
|
|
4190 |
|
450,00 |
|
Różne opłaty i składki |
|
|
4430 |
|
750,00 |
|
Wyszczególnienie |
Podział klasyfikacji budżetowej |
Zwiększenie |
Zmniejszenie |
|||
Dział |
Rozdz. |
§ |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Ochrona zdrowia |
851 |
|
|
3 200,00 |
3 200,00 |
|
Lecznictwo ambulatoryjne |
|
85121 |
|
3 200,00 |
3 200,00 |
|
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
|
|
3020 |
|
100,00 |
|
Wynagrodzenie osobowe pracowników |
|
|
4010 |
|
1 400,00 |
|
Zakup materiałów i wyposażenia |
|
|
4210 |
|
600,00 |
|
Zakup energii |
|
|
4260 |
|
700,00 |
|
Zakup usług pozostałych |
|
|
4300 |
|
400,00 |
|
Różne opłaty i składki |
|
|
4430 |
200,00 |
|
|
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
|
|
6060 |
3 000,00 |
|
|
Pomoc społeczna |
852 |
|
|
200,00 |
200,00 |
|
Ośrodki pomocy społecznej |
|
85219 |
|
200,00 |
200,00 |
|
Zakup usług remontowych |
|
|
4270 |
|
200,00 |
|
Zakup usług pozostałych |
|
|
4300 |
200,00 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
900 |
|
|
3 378,00 |
3 378,00 |
|
Gospodarka ściekowa i ochrona wód |
|
90001 |
|
3 378,00 |
0,00 |
|
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
|
|
6059 |
3 378,00 |
|
|
Oświetlenie ulic, placów i dróg |
|
90015 |
|
0,00 |
3 378,00 |
|
Zakup usług remontowych |
|
|
4270 |
|
3 378,00 |
|
OGÓŁEM WYDATKI - zadania własne |
|
|
|
38 588,00 |
38 588,00 |
|
OGÓŁEM WYDATKI |
|
|
|
89 203,00 |
38 703,00 |
Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 43 / 2005
Burmistrza Tykocina
z dnia 30 listopada 2005 roku
OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE NA 2005 ROK.
Zmienia się plan dochodów budżetowych
w zakresie zadań zleconych:
1) w dziale 852 – Pomoc społeczna dokonuje się zmian:
- w rozdz. 85212 – świadczenia rodzinne zwiększa się plan dotacji o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na sfinansowanie świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych (pismo z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.II.MC.3011-524/05 z dnia 24.11.2005 r.),
- w rozdz. 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne zwiększa się plan dotacji o kwotę 500 zł w związku ze wzrostem liczby osób korzystających z pomocy w formie zasiłków (pismo z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.II.JD.3011-504/05 z dnia 14.11.2005 r.).
Zmienia się plan wydatków budżetowych
w zakresie zadań zleconych:
1) w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zwiększa się i zmniejsza plan wydatków na przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej – 115 zł w związku z dostosowaniem planu do faktycznych wydatków,
2) w dziale 852 – Pomoc społeczna dokonuje się zwiększenia wydatków w związku z otrzymanymi dotacjami: o 50.000 zł na wypłatę świaczeń rodzinnych i koszty wypłaty świadczeń oraz o 500 zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne,
w zakresie zadań własnych:
1) w dziale 600 – Transport i łączność zwiększa się plan na zakup usług remontowych o kwotę 14.000 zł i zmniejsza plan o 7.000 zł na zakup materiałów oraz o 7.000 zł na zakup usług pozostałych,
2) w dziale 801 – Oświata i wychowanie zmniejsza się i zwiększa plan wydatków o 17.810 zł, z tego:
- kwota 14.810 zł dotyczy wydatków bieżących realizowanych w Zespole Szkół i Przedszkole w Tykocinie,
- kwota 3.000 zł dotyczy wydatków bieżących realizowanych w Zespole Szkół w Radulach,
zmian dokonano na podstawie wniosków dyrektorów szkół,
3) w dziale 851 – Ochrona zdrowia zwiększa się plan na zakupy inwestycyjne – zakup i montaż pieca w budynku ośrodka zdrowia w Tykocinie – 3.000 zł i na opłatę ubezpieczenia od budynków – 200 zł oraz zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia osobowe – 1.400 zł i pozostałe wydatki bieżące – 1.800 zł,
4) w dziale 852 – Pomoc społeczna zwiększa się i zmniejsza się plan o 200 zł, zwiększona kwota będzie przeznaczona na opłacenie usług telekomunikacyjnych,
5) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o 3.378 zł z przeznaczeniem na inwestycję pn. Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków w Tykocinie – wydatki na wynagrodzenie inspektora nadzoru i inne wydatki niekwalifikowane oraz o kwotę 3.378 zł zmniejsza się wydatki na remont urządzeń oświetleniowych – planowana kwota nie zostanie wykorzystana.
Metryka strony