Zarządzenie Nr 46/05 zmiany w budżecie

ZARZĄDZENIE NR 46 / 2005
BURMISTRZA TYKOCINA

z dnia 30 grudnia 2005 roku

 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok.

Na podstawie art. 128 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, zmiany Dz.U. Nr 45 poz. 391, Nr 65 poz.594, Nr 96 poz. 874, Nr 166 poz. 1611, Nr 189 poz. 1851, z 2004 r. Nr 19 poz. 177, Nr 93 poz. 890, Nr 121 poz. 1264, Nr 123 poz. 1291, Nr 210 poz. 2135, Nr 273 poz. 2703, z 2005 r. Nr 14 poz. 114, Nr 64 poz. 565) oraz § 11 Uchwały Nr XXVIII/167/04 Rady Miejskiej w Tykocinie z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu gminy na 2005 rok, zarządzam co następuje:

§ 1. Zmienić plan dochodów i wydatków budżetowych:

1.   zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 145.267 zł,

2.  zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 145.267 zł,

     zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1.Dochody ogółem –  11.827.862 zł

2.Wydatki ogółem –   11.215.394 zł

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Załącznik Nr 1

 

 

 

 

do Zarządzenia Nr 46 / 2005

 

 

 

Burmistrza Tykocina

 

 

 

 

z dnia 30 grudnia 2005 roku

 

 

 

 

 

 

ZMIANA  PLANU  DOCHODÓW  I  WYDATKÓW  BUDŻETOWYCH  NA  ROK  2005

Wyszczególnienie

   Podział klasyfikacji budżetowej

Zwiększenie

Zmniejszenie

Dział

Rozdz.

§

1

2

3

4

5

6

W Y D A T K I     B U D Ż E T O W E

ZADANIA  ZLECONE

 

 

 

 

 

Administracja publiczna

750

 

 

1 359,00

1 359,00

Urzędy wojewódzkie

 

75011

 

1 359,00

1 359,00

Wynagrodzenie osobowe pracowników

 

 

4010

 

99,00

Składki na ubezpieczenia społeczne

 

 

4110

56,00

 

Składki na Fundusz Pracy

 

 

4120

9,00

 

Wynagrodzenia bezosobowe

 

 

4170

1 090,00

 

Zakup materiałów i wyposażenia

 

 

4210

 

1 236,00

Zakup usług pozostałych

 

 

4300

204,00

 

Podróże służbowe krajowe

 

 

4410

 

24,00

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

751

 

 

531,00

531,00

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

 

75107

 

531,00

531,00

Składki na ubezpieczenia społeczne

 

 

4110

 

54,00

Składki na Fundusz Pracy

 

 

4120

 

7,00

Wynagrodzenia bezosobowe

 

 

4170

 

55,00

Zakup materiałów i wyposażenia

 

 

4210

 

415,00

Zakup usług pozostałych

 

 

4300

531,00

 

Pomoc społeczna

852

 

 

460,00

460,00

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

 

85212

 

460,00

460,00

Wynagrodzenie osobowe pracowników

 

 

4010

 

460,00

Zakup materiałów i wyposażenia

 

 

4210

238,00

 

Zakup usług remontowych

 

 

4270

122,00

 

Zakup usług pozostałych

 

 

4300

100,00

 

OGÓŁEM WYDATKI - zadania zlecone

 

 

 

2 350,00

2 350,00

Wyszczególnienie

   Podział klasyfikacji budżetowej

Zwiększenie

Zmniejszenie

Dział

Rozdz.

§

1

2

3

4

5

6

ZADANIA  WŁASNE

 

 

 

 

 

Transport i łaczność

600

 

 

5 456,00

5 456,00

Drogi publiczne powiatowe

 

60014

 

5 056,00

5 000,00

Zakup materiałów i wyposażenia

 

 

4210

 

5 000,00

Zakup usług pozostałych

 

 

4300

5 056,00

 

Drogi publiczne gminne

 

60016

 

400,00

456,00

Zakup usług remontowych

 

 

4270

 

456,00

Zakup usług pozostałych

 

 

4300

400,00

 

Administracja publiczna

750

 

 

7 600,00

7 600,00

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

 

75023

 

6 600,00

6 600,00

Wynagrodzenie osobowe pracowników

 

 

4010

 

5 000,00

Wynagrodzenia bezosobowe

 

 

4170

1 000,00

 

Zakup usług remontowych

 

 

4270

 

1 600,00

Zakup usług pozostałych

 

 

4300

5 000,00

 

Podróże służbowe krajowe

 

 

4410

600,00

 

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

 

75075

 

1 000,00

1 000,00

Zakup materiałów i wyposażenia

 

 

4210

 

1 000,00

Zakup usług pozostałych

 

 

4300

1 000,00

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

754

 

 

6 000,00

5 495,00

Ochotnicze straże pożarne

 

75412

 

5 900,00

5 395,00

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

 

 

3020

 

1 000,00

Wynagrodzenie osobowe pracowników

 

 

4010

1 500,00

 

Składki na ubezpieczenia społeczne

 

 

4110

500,00

 

Składki na Fundusz Pracy

 

 

4120

100,00

 

Wynagrodzenia bezosobowe

 

 

4170

1 000,00

 

Zakup materiałów i wyposażenia

 

 

4210

 

3 395,00

Zakup usług remontowych

 

 

4270

 

1 000,00

Różne opłaty i składki

 

 

4430

2 800,00

 

Obrona cywilna

 

75414

 

100,00

100,00

Zakup usług pozostałych

 

 

4300

 

100,00

Różne opłaty i składki

 

 

4430

100,00

 

Wyszczególnienie

   Podział klasyfikacji budżetowej

Zwiększenie

Zmniejszenie

Dział

Rozdz.

§

1

2

3

4

5

6

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

756

 

 

500,00

500,00

Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

 

75647

 

500,00

500,00

Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne

 

 

4100

500,00

 

Zakup materiałów i wyposażenia

 

 

4210

 

500,00

Różne rozliczenia

758

 

 

0,00

2 905,00

Rezerwy ogólne i celowe

 

75818

 

0,00

2 905,00

Rezerwy (rezerwa ogólna)

 

 

4810

 

2 905,00

Oświata i wychowanie

801

 

 

106 878,00

104 578,00

Szkoły podstawowe

 

80101

 

87 145,00

36 650,00

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

 

 

3020

 

13 860,00

Wynagrodzenia osobowe

 

 

4010

49 475,00

 

Składki na ubezpieczenia społeczne

 

 

4110

 

9 220,00

Składki na Fundusz Pracy

 

 

4120

 

1 760,00

Wynagrodzenia bezosobowe

 

 

4170

870,00

 

Nagrody motywacyjne

 

 

4190

 

320,00

Zakup materiałów i wyposażenia

 

 

4210

28 070,00

 

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

 

 

4240

 

3 320,00

Zakup energii

 

 

4260

 

5 210,00

Zakup usług remontowych

 

 

4270

210,00

 

Zakup usług pozostałych

 

 

4300

 

2 960,00

Podróże służbowe krajowe

 

 

4410

70,00

 

Różne opłaty i składki

 

 

4430

8 450,00

 

Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

 

80103

 

291,00

4 915,00

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

 

 

3020

291,00

 

Wynagrodzenie osobowe pracowników

 

 

4010

 

3 970,00

Składki na ubezpieczenia społeczne

 

 

4110

 

560,00

Składki na Fundusz Pracy

 

 

4120

 

80,00

Nagrody motywacyjne

 

 

4190

 

305,00

Wyszczególnienie

   Podział klasyfikacji budżetowej

Zwiększenie

Zmniejszenie

Dział

Rozdz.

§

1

2

3

4

5

6

Przedszkola

 

80104

 

0,00

12 851,00

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

 

 

3020

 

340,00

Wynagrodzenie osobowe pracowników

 

 

4010

 

3 420,00

Składki na ubezpieczenia społeczne

 

 

4110

 

3 840,00

Składki na Fundusz Pracy

 

 

4120

 

211,00

Wynagrodzenia bezosobowe

 

 

4170

 

900,00

Nagrody motywacyjne

 

 

4190

 

500,00

Zakup materiałów i wyposażenia

 

 

4210

 

2 100,00

Zakup energii

 

 

4260

 

240,00

Zakup usług pozostałych

 

 

4300

 

800,00

Podróże służbowe krajowe

 

 

4410

 

500,00

Gimnazja

 

80110

 

13 827,00

30 125,00

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

 

 

3020

1 110,00

 

Wynagrodzenie osobowe pracowników

 

 

4010

7 300,00

 

Składki na ubezpieczenia społeczne

 

 

4110

 

10 700,00

Składki na Fundusz Pracy

 

 

4120

 

790,00

Nagrody motywacyjne

 

 

4190

 

1 450,00

Zakup materiałów i wyposażenia

 

 

4210

3 350,00

 

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

 

 

4240

 

1 490,00

Zakup usług remontowych

 

 

4270

 

95,00

Zakup usług pozostałych

 

 

4300

 

15 600,00

Podróże służbowe krajowe

 

 

4410

1 167,00

 

Różne opłaty i składki

 

 

4430

900,00

 

Dowożenie uczniów do szkół

 

80113

 

3 500,00

1 200,00

Zakup materiałów i wyposażenia

 

 

4210

2 000,00

 

Zakup usług remontowych

 

 

4270

1 500,00

 

Różne opłaty i składki

 

 

4430

 

1 200,00

Licea ogólnokształcące

 

80120

 

405,00

2 370,00

Wynagrodzenie osobowe pracowników

 

 

4010

 

2 050,00

Składki na Fundusz Pracy

 

 

4120

 

320,00

Zakup usług pozostałych

 

 

4300

80,00

 

Podróże służbowe krajowe

 

 

4410

325,00

 

Wyszczególnienie

   Podział klasyfikacji budżetowej

Zwiększenie

Zmniejszenie

Dział

Rozdz.

§

1

2

3

4

5

6

Licea profilowane

 

80123

 

1 710,00

15 370,00

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

 

 

3020

 

1 570,00

Wynagrodzenie osobowe pracowników

 

 

4010

 

3 700,00

Składki na ubezpieczenia społeczne

 

 

4110

 

4 800,00

Składki na Fundusz Pracy

 

 

4120

 

1 100,00

Zakup materiałów i wyposażenia

 

 

4210

1 680,00

 

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

 

 

4240

 

670,00

Zakup usług pozostałych

 

 

4300

 

3 080,00

Podróże służbowe krajowe

 

 

4410

 

450,00

Różne opłaty i składki

 

 

4430

30,00

 

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

 

80146

 

0,00

310,00

Zakup usług pozostałych

 

 

4300

 

310,00

Pozostała działalność

 

80195

 

0,00

787,00

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

 

 

4440

 

787,00

Ochrona zdrowia

851

 

 

3 300,00

3 300,00

Lecznictwo ambulatoryjne

 

85121

 

400,00

400,00

Składki na ubezpieczenia społeczne

 

 

4110

200,00

 

Zakup materiałów i wyposażenia

 

 

4210

 

400,00

Zakup energii

 

 

4260

200,00

 

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

 

85154

 

2 900,00

2 900,00

Wynagrodzenia bezosobowe

 

 

4170

500,00

 

Zakup materiałów i wyposażenia

 

 

4210

2 000,00

 

Zakup środków żywności

 

 

4220

 

2 900,00

Różne opłaty i składki

 

 

4430

400,00

 

Pomoc społeczna

852

 

 

2 500,00

2 400,00

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

 

85214

 

1 000,00

0,00

Świadczenia społeczne

 

 

3110

1 000,00

 

Ośrodki pomocy społecznej

 

85219

 

1 500,00

1 500,00

Składki na ubezpieczenia społeczne

 

 

4110

1 200,00

 

Wynagrodzenia bezosobowe

 

 

4170

 

500,00

Nagrody motywacyjne

 

 

4190

 

1 000,00

Zakup usług pozostałych

 

 

4300

200,00

 

Podróże służbowe krajowe

 

 

4410

100,00

 

Pozostała działalność

 

85295

 

0,00

900,00

Świadczenia społeczne

 

 

3110

 

900,00

Wyszczególnienie

   Podział klasyfikacji budżetowej

Zwiększenie

Zmniejszenie

Dział

Rozdz.

§

1

2

3

4

5

6

Edukacyjna opieka wychowawcza

854

 

 

10 683,00

10 683,00

Świetlice szkolne

 

85401

 

10 683,00

10 683,00

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

 

 

3020

 

320,00

Wynagrodzenia osobowe

 

 

4010

8 223,00

 

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

 

 

4040

 

45,00

Składki na ubezpieczenia społeczne

 

 

4110

1 900,00

 

Składki na Fundusz Pracy

 

 

4120

220,00

 

Nagrody motywacyjne

 

 

4190

 

81,00

Zakup materiałów i wyposażenia

 

 

4210

230,00

 

Zakup środków żywności

 

 

4220

 

6 517,00

Zakup energii

 

 

4260

110,00

 

Zakup usług remontowych

 

 

4270

 

500,00

Zakup usług pozostałych

 

 

4300

 

1 780,00

Podróże służbowe krajowe

 

 

4410

 

1 050,00

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

 

 

6060

 

390,00

OGÓŁEM WYDATKI - zadania własne

 

 

 

142 917,00

142 917,00

OGÓŁEM WYDATKI

 

 

 

145 267,00

145 267,00

 

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 46 / 2005

Burmistrza Tykocina

z dnia 30 grudnia 2005 roku

 

OBJAŚNIENIA  DO  ZMIAN  W  BUDŻECIE  NA 2005 ROK.

Zmienia się plan wydatków budżetowych

w zakresie zadań zleconych:

1) w dziale 750 – Administracja publiczna – Urzędy wojewódzkie zwiększa się i zmniejsza plan wydatków o kwotę 1.359 zł w związku z dostosowaniem planu do faktycznych wydatków,

2) w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa zwiększa się i zmniejsza plan wydatków o kwotę 531 zł na wydatki związane z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,

3) w dziale 852 – Pomoc społeczna zwiększa się i zmniejsza plan wydatków o kwotę 460 zł na wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych,

w zakresie zadań własnych:

1) w dziale 600 – Transport i łączność zwiększa się i zmniejsza plan wydatków o kwotę 5.456 zł, z tego:

- na wydatki związane z zimowym utrzymanie dróg powiatowych zmniejsza się o 5.000 zł o planowane wydatki na zakup materiałów i zwiększa o 5.056 zł wydatki na zakup usług pozostałych,

- na wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych zwiększa się plan na zakup usług pozostałych o 400 zł i zmniejsza się o 456 zł plan na zakup usług remontowych,

2) w dziale 750 – Administracja publiczna zwiększa się i zmniejsza plan o kwotę 7.600 zł, z tego:

- w wydatkach na utrzymanie urzędu miejskiego zmniejsza się plan na wynagrodzenia osobowe o 5.000 zł i na zakup usług remontowych 1.600 zł – planowane kwoty nie zostaną wykorzystane oraz zwiększa się plan na wynagrodzenia bezosobowe – 1.000 zł, zakup usług pozostałych – 5.000 zł i podróże służbowe – 600 zł,

- na promocję jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się plan o 1.000 zł na zakup usług i zmniejsza o 1.000 zł wydatki na zakup matreałów promocyjnych,

3) w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się plan o  kwotę 6.000 zł i zmniejsza o 5.495 zł, z tego:

- na ochotnicze straże pożarne zwiększa się plan o 5.900 zł na wynagrodzenia osobowe i pochodne, wynagrodzenia bezosobowe oraz na opłatę ubezpieczenia obowiązkowego pojazdów bojowych, jednocześnie o 5.395 zł zmniejsza się plan wydatków na ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych, zakup materiałów i zakup usług remontowych, kwota 505 zł pochodzi z rezerwy ogólnej,

- na obronę cywilną zwiększa się plan o 100 zł i przeznacza na ubezpieczenie komputera oraz zmniejsza o 100 zł wydatki na zakup usług pozostałych,

4) w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych (…) oraz wydatki związane z ich poborem zwiększa się plan o 500 zł na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i zmniejsza się o tę kwotę zakup materiałów,

5) w dziale 758 – Różne rozliczenia zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 2.905 zł i przeznacza na wynagrodzenia pracowników OSP – 505 zł i zakup części do autokarów – 2.300 zł oraz na wypłatę zasiłku celowego – 100 zł,

6) w dziale 801 – Oświata i wychowanie zmniejsza się plan o kwotę 104.578 zł i zwiększa o 106.878 zł, z tego:

- w wydatkach realizowanych przez Zespół Szkół i Przedszkole w Tykocinie zwiększa się i zmniejsza plan o kwotę 62.341 zł, zmian dokonuje się na wniosek Dyrektora Szkoły, zmiany dotyczą przesunięć między paragrafami w ramach działu i wynikają z dostosowania planu do potrzeb jednostki (zgodnie z załącznikiem Nr 1/1 do niniejszego Zarządzenia),

- w wydatkach realizowanych przez Zespół Szkół w Radulach zwiększa się i zmniejsza plan o kwotę 61.080 zł, zmian dokonuje się na wniosek Dyrektora Szkoły, zmiany dotyczą przesunięć między paragrafami w ramach działu i wynikają z dostosowania planu do potrzeb jednostki (zgodnie z załącznikiem Nr 1/1 do niniejszego Zarządzenia),

- na wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół zwiększa się plan o 3.500 zł na zakup części do autokarów i naprawy autokarów oraz zmniejsza o 2.000 zł wydatki na ubezpieczenie autokarów,

7) w dziale 851 – Ochrona zdrowia zwiększa się i zmniejsza plan o kwotę 3.300 zł, z tego na utrzymanie budynku ośrodka zdrowia w Tykocinie zmniejsza się i zwiększa plan o 400 zł, na przeciwdziałanie alkoholizmowi zwiększa się plan na zakupy materiałów, wynagrodzenia bezosobowe i różne opłaty i składki o 2.900 zł i zmniejsza wydatki na zakup żywności 2.900 zł – planowana kwota nie zostanie wykorzystana,

8) w dziale 852 – Pomoc społeczna zwiększa się plan o 2.500 zł i zmniejsza o 2.400 zł, z tego zwiększa się wydatki na wypłatę zasiłków celowych o 1.000 zł, na wydatki związane z utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 1500 zł (zwiększa się i zmniejsza), zmniejsza się wydatki na realizację zadania „Posiłek dla potrzebujących” – 900 zł,

9) w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza zmniejsza się i zwiększa plan wydatków o kwotę 10.683 zł, wydatki dotyczą utrzymania świetlic szkolnych i stołówek szkolnych, z tego:

- w wydatkach realizowanych przez Zespół Szkół i Przedszkole w Tykocinie zwiększa się i zmniejsza plan o kwotę 10.633 zł,

- w wydatkach realizowanych przez Zespół Szkół w Radulach zwiększa się i zmniejsza plan o kwotę 50 zł.

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Miasta i Gminy Tykocin

Wytwarzający/odpowiadający: Barbara Zachowicz

Wprowadzający: Barbara Zachowicz

Data wprowadzenia: 2006-01-12

Data modyfikacji: 2006-01-12

Opublikował: Barbara Zachowicz

Data publikacji: 2006-01-12