Zarządzenie nr 3/06 w sprawie zmain w budzecie gminy na 2006 r.

ZARZĄDZENIE NR 3 / 2006
BURMISTRZA TYKOCINA

 

z dnia 31 marca 2006 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok.

Na podstawie art. 188 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104, zmiany Dz.U. Nr 169 poz. 1420) oraz § 14 Uchwały Nr XL / 241 / 06 Rady Miejskiej w Tykocinie z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie budżetu gminy na 2006 rok, zarządzam co następuje:

§ 1. Zmienić plan dochodów i wydatków budżetowych:

1.       zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 31.362 zł

2.       zmniejszyć plan dochodów budzetowych o kwotę 10.000 zł

3.       zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 50.747 zł,

4.       zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 29.385 zł,

     zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1.Dochody ogółem –  11.313.671 zł

2.Wydatki ogółem –   12.244.511 zł

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 3/2006

Burmistrza Tykocina

z dnia 31 marca 2006 roku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZMIANA  PLANU  DOCHODÓW  I  WYDATKÓW  BUDŻETOWYCH  NA  ROK  2006

 

Wyszczególnienie

   Podział klasyfikacji budżetowej

Zwiększenie

Zmniejszenie

Plan po zmianach

Dział

Rozdz.

§

1

2

3

4

5

6

7

D O C H O D Y    B U D Ż E T O W E

ZADANIA  ZLECONE

 

 

 

 

 

 

Pomoc społeczna

852

 

 

7 000

2 000

 

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

 

85214

 

0

2 000

 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

 

 

2010

 

2 000

99 000

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

 

85228

 

7 000

0

 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

 

 

2010

7 000

 

7 000

OGÓŁEM DOCHODY - zadania zlecone

 

 

 

7 000

2 000

 

ZADANIA  WŁASNE

 

 

 

 

 

 

Pomoc społeczna

852

 

 

0

8 000

 

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

 

85214

 

0

2 000

 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

 

 

2030

 

2 000

185 000

Pozostała działalność

 

85295

 

0

6 000

 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

 

 

2030

 

6 000

67 000

Edukacyjna opieka wychowawcza

854

 

 

24 362

0

 

Pomoc materialna dla uczniów

 

85415

 

24 362

0

 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

 

 

2030

24 362

 

24 362

OGÓŁEM DOCHODY - zadania własne

 

 

 

24 362

8 000

 

OGÓŁEM DOCHODY

 

 

 

31 362

10 000

 

W Y D A T K I     B U D Ż E T O W E

ZADANIA  ZLECONE

 

 

 

 

 

 

Administracja publiczna

750

 

 

200

200

 

Urzędy wojewódzkie

 

75011

 

200

200

 

Zakup usług pozostałych

 

 

4300

 

200

800

Podróże służbowe krajowe

 

 

4410

200

 

310

Pomoc społeczna

852

 

 

7 985

2 985

 

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

 

85212

 

985

985

 

Zakup materiałów i wyposażenia

 

 

4210

 

985

2 000

Zakup usług pozostałych

 

 

4300

985

 

1 585

Wyszczególnienie

   Podział klasyfikacji budżetowej

Zwiększenie

Zmniejszenie

Plan po zmianach

Dział

Rozdz.

§

1

2

3

4

5

6

7

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

 

85214

 

0

2 000

 

Świadczenia społeczne

 

 

3110

 

2 000

99 000

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

 

85228

 

7 000

0

 

Wynagrodzenie osobowe pracowników

 

 

4010

5 500

 

5 500

Składki na ubezpieczenia społeczne

 

 

4110

948

 

948

Składki na Fundusz Pracy

 

 

4120

135

 

135

Zakup materiałów i wyposażenia

 

 

4210

162

 

162

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

 

 

4440

255

 

255

OGÓŁEM WYDATKI - zadania zlecone

 

 

 

8 185

3 185

 

ZADANIA  WŁASNE

 

 

 

 

 

 

Transport i łaczność

600

 

 

5 000

5 000

 

Drogi publiczne gminne

 

60016

 

5 000

5 000

 

Zakup usług remontowych

 

 

4270

 

5 000

140 000

Zakup usług pozostałych

 

 

4300

5 000

 

16 000

Oświata i wychowanie (ZSiP w Tykocinie)

801

 

 

2 200

2 200

 

Szkoły podstawowe

 

80101

 

200

200

 

Wynagrodzenia osobowe

 

 

4010

 

200

1 396 820

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

 

 

4040

200

 

116 750

Przedszkola

 

80104

 

2 000

0

 

Zakup materiałów i wyposażenia

 

 

4210

2 000

 

4 000

Gimnazja

 

80110

 

0

2 000

 

Zakup materiałów i wyposażenia

 

 

4210

 

2 000

27 700

Ochrona zdrowia

851

 

 

1 000

1 000

 

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

 

85154

 

1 000

1 000

 

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

 

 

3030

1 000

 

1 000

Wynagrodzenia bezosobowe

 

 

4170

 

1 000

24 000

Pomoc społeczna

852

 

 

0

8 000

 

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

 

85214

 

0

2 000

 

Świadczenia społeczne

 

 

3110

 

2 000

185 000

Pozostała działalność

 

85295

 

0

6 000

 

Świadczenia społeczne

 

 

3110

 

6 000

106 954

Edukacyjna opieka wychowawcza

854

 

 

24 362

0

 

Pomoc materialna dla uczniów

 

85415

 

24 362

0

 

Stypendia dla uczniów

 

 

3240

24 362

 

24 362

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

921

 

 

10 000

10 000

 

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

 

92109

 

10 000

10 000

 

Zakup materiałów i wyposażenia

 

 

4210

10 000

 

13 000

Zakup usług remontowych

 

 

4270

 

10 000

5 000

OGÓŁEM WYDATKI - zadania własne

 

 

 

42 562

26 200

 

OGÓŁEM WYDATKI

 

 

 

50 747

29 385

 

 


Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 3 / 2006
Burmistrza Tykocina
z dnia 31 Marca 2006 Roku

 

 

OBJAŚNIENIA  DO  ZMIAN  W  BUDŻECIE  NA 2006 ROK.

Zmienia się plan dochodów budżetowych

w zakresie zadań zleconych:

1) w dziale 852 – Pomoc społeczna – zmniejsza plan dotacji na zadania zlecone o kwotę 2.000 zł przeznaczoną na wypłatę zasiłków stałych oraz zwiększa się o kwotę 7.000 zł dotację na wykonywanie specjalistyczych usług opiekuńczych,

w zakresie zadań własnych:

1) w dziale 852 – Pomoc społeczna zmniejsza plan dotacji o kwotę 8.000 zł, z tego o 2.000 zł dotację przeznaczoną na wypłatę zasiłków okresowych i o 6.000 zł dotację przeznaczoną na realizację programu „Posiłek dla potrzebujących”

W/w zmiany wprowadzono zgodnie z pismem z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 22 marca 2006 r. Nr FB.II.JD.3011-50/06.

2) w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się plan dotacji o kwotę 24.362 zł z przeznaczeniem na wypłaty stypendiów socjalnych, zgodnie z pismem z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 2 marca 2006 r. Nr FB.II.BB.3011-32/06.

Zmienia się plan wydatków budżetowych

w zakresie zadań zleconych:

1) w dziale 750 – Administracja publiczna zwiększa się o 200 zł wydatki na podróże służbowe i zmniejsza o 200 zł wydatki na zakup usług pozostałych w ramach wykonywania zadań urzędu wojewódzkiego,

2) w dziale 852 – Pomoc społeczna zwiększa się i zmniejsza o 985 zł plan wydatków na obsługę wypłaty świadczeń rodzinnych, w związku z większymi kosztami usług bankowych, o 2.000 zł zmniejsza się plan wydatków na zasiłki stałe, o 7.000 zł zwiększa się wydatki na specjalistyczne usługi opiekuńcze – na wydatki związane z zatrudnieniem pracownika,

w zakresie zadań własnych

1) w dziale 600 – Transport i łaczność zwiększa się o 5.000 zł wydatki na zimowe utrzymanie dróg i porządkowanie dróg gminnych oraz pasów drogowych oraz o 5.000 zł zmniejsza się wydatki na usługi remontowe,

2) w dziale 801 – Oświata i wychowanie zwiększa się i zmniejsza plan wydatków o 2.200 zł w zakresie wydatków bieżących realizowanych przez Zespół Szkół i Przedszkole w Tykocinie,

3) w dziale 851 – Ochrona zdrowia zwiększa się plan wydatków o 1.000 zł na wypłaty wynagrodzenia członkom komisji i zmniejsza się plan o 1.000 zł w wynagrodzenia bezosobowe,

4) w dziale 852 – Pomoc społeczna zmniejsza się plan o 8.000 zł o środki pochodzące z dotacji, w tym zasiłki okresowe – 2.000 zł oraz wydatki realizację programu „Posiłek dla potrzebujących” – 6.000 zł,

5) w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się plan o 24.362 zł z przeznaczeniem na wypłaty stypendiów socjalnych,

6) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się plan o 10.000 zł na zakup materiałów do remontu świetlicy wiejskiej w Kapicach Starych i zmniejsza się plan na zakup usług remontowych.

 

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Miasta i Gminy Tykocin

Wytwarzający/odpowiadający: Barbara Zachowicz

Wprowadzający: Barbara Zachowicz

Data wprowadzenia: 2006-04-20

Data modyfikacji: 2006-04-20

Opublikował: Barbara Zachowicz

Data publikacji: 2006-04-20