Zarządzenie nr 10 06 z dnia 30 czerwca 2006

ZARZĄDZENIE NR 10 / 2006
BURMISTRZA TYKOCINA

z dnia 30 czerwca 2006 roku

 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok.

Na podstawie art. 188 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104, zmiany Dz.U. Nr 169 poz. 1420, z 2006 r. Nr 45 poz. 319) oraz § 14 Uchwały Nr XL/241/06 Rady Miejskiej w Tykocinie z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie budżetu gminy na 2006 rok, zarządzam co następuje:

§ 1. Zmienić plan dochodów i wydatków budżetowych:

1.       zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 2.005 zł

2.       zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 17.651 zł,

3.       zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 15.646 zł,

     zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1.Dochody ogółem –  11.517.551 zł

2.Wydatki ogółem –   12.478.359 zł

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Załącznik Nr 1

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     do Zarządzenia Nr 10/2006

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Burmistrza Tykocina

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  z dnia 30 czerwca 2006 roku

 

ZMIANA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2006

Wyszczególnienie

   Podział klasyfikacji budżetowej

Zwiększenie

Zmniejszenie

Plan po zmianach

Dział

Rozdz.

§

1

2

3

4

5

6

7

D O C H O D Y             B U D Ż E T O W E

ZADANIA  ZLECONE

 

 

 

 

 

 

Ochrona zdrowia

851

 

 

55

0

 

Pozostała działalność

 

85195

 

55

0

 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

 

 

2010

55

 

55

Razem dochody zlecone

 

 

 

55

0

 

ZADANIA  WŁASNE

 

 

 

 

 

 

Oświata i wychowanie

801

 

 

1 950

0

 

Szkoły podstawowe

 

80101

 

1 950

0

 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

 

 

2030

1 950

 

1 950

Razem dochody własne

854

 

 

1 950

0

 

OGÓŁEM DOCHODY

 

 

 

2 005

0

 

W Y D A T K I     B U D Ż E T O W E

ZADANIA  ZLECONE

 

 

 

 

 

 

Administracja publiczna

750

 

 

200

200

 

Urzędy wojewódzkie

 

75011

 

200

200

 

Wynagrodzenie osobowe pracowników

 

 

4010

 

200

53 058

Zakup usług pozostałych

 

 

4300

200

 

1 000

Ochrona zdrowia

851

 

 

55

0

 

Pozostała działalność

 

85195

 

55

0

 

Zakup usług pozostałych

 

 

4300

55

 

55

Pomoc społeczna

852

 

 

1 500

1 500

 

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

 

85212

 

1 500

1 500

 

Wynagrodzenie osobowe pracowników

 

 

4010

 

1 500

16 900

Zakup materiałów i wyposażenia

 

 

4210

1 000

 

3 000

Zakup usług pozostałych

 

 

4300

500

 

3 149

OGÓŁEM WYDATKI - zadania zlecone

 

 

 

1 755

1 700

 

ZADANIA  WŁASNE

 

 

 

 

 

 

Gospodarka mieszkaniowa

700

 

 

446

446

 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

 

70005

 

446

446

 

Zakup materiałów i wyposażenia

 

 

4210

 

446

29 554

Pozostałe odsetki

 

 

4580

10

 

10

Wydatki na zakupy inwestycyjne

 

 

6060

436

 

6 736

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

754

 

 

7 000

7 000

 

Ochotnicze straże pożarne

 

75412

 

7 000

7 000

 

Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń

 

 

3020

5 000

 

16 500

Zakup materiałów i wyposażenia

 

 

4210

 

4 000

72 955

Zakup energii

 

 

4260

2 000

 

7 200

Zakup usług remontowych

 

 

4270

 

3 000

12 000

Oświata i wychowanie

801

 

 

7 450

5 500

 

Szkoły podstawowe

 

80101

 

4 450

2 500

 

Inne formy pomocy dla uczniów (ZSiP w Tykocinie)

 

 

3260

1 950

 

1 950

Zakup energii (ZS w Radulach)

 

 

4260

2 500

 

32 200

Zakup usług pozostałych (ZS w Radulach)

 

 

4300

 

2 500

36 700

Gimnazja

 

80110

 

3 000

3 000

 

Zakup energii (ZS w Radulach)

 

 

4260

3 000

 

11 100

Zakup usług pozostałych (ZS w Radulach)

 

 

4300

 

3 000

19 500

Ochrona zdrowia

851

 

 

1 000

1 000

 

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

 

85154

 

1 000

1 000

 

Zakup usług pozostałych

 

 

4300

 

1 000

28 000

Podróże służbowe krajowe

 

 

4410

1 000

 

1 960

OGÓŁEM WYDATKI - zadania własne

 

 

 

15 896

13 946

 

OGÓŁEM WYDATKI

 

 

 

17 651

15 646

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Załącznik Nr 2

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     do Zarządzenia Nr 10/2006

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Burmistrza Tykocina

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  z dnia 30 czerwca 2006 roku

 

OBJAŚNIENIA  DO  ZMIAN  W  BUDŻECIE  NA 2006 ROK.

Zmienia się plan dochodów budżetowych.

w zakresie zadań zleconych:

1) w dziale 851 – Ochrona zdrowia zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 55 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach dotyczących świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych, zgodnie z pismem z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.II.MC.3011-154/06 z dnia 2006.06.09.

w zakresie zadań własnych:

1) w dziale 801 – Oświata i wychowanie zwiększa się dotację celową o kwotę 1.950 zł na sfinansowanie wyprawki szkolnej, zgodnie z pismem z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.II.BB.3011-174/06 z dnia 2006.06.20. 

Zmienia się plan wydatków budżetowych

w zakresie zadań zleconych:

1) w dziale 750 – Administracja publiczna zwiększa się plan o 200 zł i przeznacza na opłatę za szkolenie pracowników i zmniejsza się o 200 zł wynagrodzenia osobowe,

2) w dziale 851 – Ochrona zdrowia zwiększa się plan o kwotę 55 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z wydawaniem przez gminę decyzji w sprawach dotyczących świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych,

3) w dziale 852 – Pomoc społeczna zwiększa się i zmniejsza o 1.500 zł wydatki związane z obsługą wypłat świadczeń rodzinnych,

w zakresie zadań własnych:

1) w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się plan wydatków na zakupy inwestycyjne o 436 zł – koszty zakupu działki oraz o 10 zł zwiększa się pozostałe odsetki, zmniejsza się o 446 zł wydatki na zakup materiałów,

2) w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne zwieksza się o 5.000 zł wydatki na ekwiwalent strażakom za udział w akcjach ratowniczych i o 2.000 zł zwiększa się wydatki na zakup energii w strażnicach, o 7.000 zł zmniejsza się plan wydatków na zakup materiałów,

3) w dziale 801 – Oświata i wychowanie zwiększa się wydatki o kwotę 1.950 zł na zakup wyprawki szkolnej, obejmującej podręczniki szkolne o wartości do 100 zł dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2006/2007, jednocześnie zwieksza się i zmniejsza plan na wydatki rzeczowe w Szkole Podstawowej w Radulach o 2.500 zł i w Gimnazjum w Radulach o 3.000 zł,

4) w dziale 851 – Ochrona zdrowia zwiększa się plan wydatków o 1.000 zł na podróże służbowe – wyjazdy młodzieży wraz z trenerami na zawody sportowe oraz zmniejsza plan na zakup materiałów.

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Miasta i Gminy Tykocin

Wytwarzający/odpowiadający: Barbara Zachowicz

Wprowadzający: Barbara Zachowicz

Data wprowadzenia: 2006-07-05

Data modyfikacji: 2006-07-05

Opublikował: Barbara Zachowicz

Data publikacji: 2006-07-05